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著者
企业内部控制编审委员会编著
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企业内部控制编审委员会编
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主编罗胜强
(3)
罗胜强
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企业内部审计编审委员会编著
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(美) 理查德·f. 钱伯斯著
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3c框架内部控制课题组编
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richard f. chambers
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《〈关于正确处理人民内部矛盾的问题〉浅说》编写组编
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《企业内部控制理论与实践》编委会编
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《八届全国人大一次会议〈政府工作报告〉学习问答》编写组编
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《共产党员(内部版)》编辑部编
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《大数据技术在银行内部审计中的应用》编写组编
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《庚子之考:内部审计应急管理实践》编写组编
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《银行内部审计实务与案例》编写组编
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《银行内部审计理论与实务》编写组编
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《银行内部经济责任审计指南》编写组编
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封面仅供参考
国营工业企业会计制度会计科目和会计报表
订购中
著者:
内部
出版社:
中华人民共和国财政出版社
出版日期: 1985
文献类型:
图书(纸本) , 索书号:
F231.5
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2.
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中国内部审计规范
已借4次.
订购中
著者:
中国内部审计协会
出版社:
中国时代经济出版社
出版日期: 2005
文献类型:
图书(纸本) , 索书号:
F239.45/30
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3.
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审计署内部审计科研课题研究报告
订购中
著者:
中国内部审计协会
出版社:
中国时代经济出版社
出版日期: 2013-
文献类型:
图书(纸本) , 索书号:
F239.22/46/2013-2014
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4.
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50家国有企业内部审计发展报告与案例
已借5次.
订购中
著者:
中国内部审计协会
出版社:
企业管理出版社
出版日期: 2013
文献类型:
图书(纸本) , 索书号:
F239.45/61
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5.
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企业内部控制手册
已借2次.
订购中
著者:
企业内部控制研究组
出版社:
东北财经大学出版社
出版日期: 2010
文献类型:
图书(纸本) , 索书号:
F279.23-62/5
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6.
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中国内部审计
订购中
著者:
中国内部审计学会
出版社:
中国内部审计编辑部
出版日期: 1999-
文献类型:
期刊(纸本) , 索书号:
F23/12
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内容简介
著者简介
7.
封面仅供参考
企业内部审计实务详解:审计程序+实践技法+案例解析
订购中
著者:
企业内部审计编审委员会
出版社:
人民邮电出版社
出版日期: 2019
文献类型:
图书(电子) , 索书号:
F239.45/D1
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8.
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析
已借1次.
订购中
著者:
企业内部控制编审委员会
出版社:
立信会计出版社
出版日期: 2021
文献类型:
图书(纸本) , 索书号:
F272/1119(2021)
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内容简介
著者简介
9.
封面仅供参考
企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析
已借3次.
订购中
著者:
企业内部控制编审委员会
出版社:
立信会计出版社
出版日期: 2020
文献类型:
图书(纸本) , 索书号:
F272/1119(2020)
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著者简介
10.
封面仅供参考
企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
已借1次.
订购中
著者:
企业内部控制编审委员会
出版社:
立信会计出版社
出版日期: 2020
文献类型:
图书(纸本) , 索书号:
F279.23-65/1(2020)
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